首页 公路水路行业内部审计工作规定(2019年) 第五章 内部审计结果运用 第二十八条 公路水路行业内部审计工作规定(2019年) 第二十八条 第五章 内部审计结果运用 第二十八条 内部审计机构应当加强与内部纪检、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。 内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部,年度预算和项目资金安排等相关决策的重要依据。 第二十七条 目录 第二十九条